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玉溪市人民医院2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
(一)主要职能
玉溪市人民医院·昆明医科大学第六附属医院位于滇中腹地玉溪市的市中心。始建于1950年,历经73载,逐渐发展成为集医疗、教学、科研、预防保健为一体的三级甲等综合医院。医院承担大型公立医院的社会责任与使命,主要任务是承担为玉溪市及周边地区群众提供全面连续的医疗、预防保健和康复医疗服务任务;承担服务区域内危急重症和疑难病诊治任务;承担灾害事故和突发公共卫生事件的紧急救援和防控任务;承担住院医师规范化培训和对口支援基层医疗机构任务;承担本科及以上学历学生的临床教学和实习任务;承担国家、省、市科研课题,开展临床与基础相结合的研究工作;开展健康教育和健康咨询,提高群众健康素养和水平。
(二)2023年度重点工作任务概述
2023年,在市委、市政府和市卫健委的正确领导下,玉溪市人民医院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面学习贯彻党的二十大、习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神,认真落实省委十一届三次、四次全会和市委六届五次、六次全会精神,坚持新发展理念,在全院深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育,按照《国务院办公厅关于推动公立医院高质量发展的意见》的要求,紧扣省委提出的“3815”发展战略和市委“绿色发展,工业强市,共同富裕”的战略目标,以医院“123456”发展战略为指引,坚持稳中求进工作总基调,在公立医院党的建设、内涵质量和服务能力提升、行业作风建设以及玉溪市公立医院改革与高质量发展示范项目建设等多方面扎实开展工作,着力把“玉医之变”融入“玉溪之变”,取得了较好成绩。2023年主要完成以下重点工作:
1.坚持党建领院,讲政治、树旗帜,在党建引领高质量发展方向上奋勇争先
(1)聚焦“深、实、细、准、效”,主题教育见行见效。
坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育作为重大政治任务摆在突出位置,紧紧围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求,明确工作任务,一体推进理论学习、调查研究、推动发展、检视整改、建章立制等重点措施,在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干上取得实实在在的成效。
(2)聚焦铸就忠诚,政治建设得到新加强。党政领导班子始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作,全面贯彻落实党中央决策部署及省、市委工作要求。
(3)聚焦凝心铸魂,思想建设实现新提升。组织召开党委理论中心组学习,召开主题党日活动,统筹完成院党委班子民主生活会,党组织书记抓基层党建述职评议考核,召开意识形态工作分析研判会,每季度把相关职能部门意识形态工作纳入绩效考核。
(4)聚焦“两个功能”,组织建设迈出新步伐。一是党建“细胞”得到持续激活;二是队伍质量得到全面优化。
(5)聚焦正风肃纪,行业作风展现新气象。一是充分履行全面从严治党暨党风廉政建设党委主体责任、党委书记第一责任、班子成员的“一岗双责”;二是推进作风革命和效能革命向纵深发展,建好清廉医院示范院。
(6)聚焦党建带群建,党建引领群团工作取得新突破。一是坚持思想引领,深化以学促干;二是充分发挥民主管理,落实职工权益。
2.坚持质量立院,强内涵、提品质,在筑牢高质量发展上奋勇争先
(1)聚焦主责主业,业务指标成绩突出。2023年1-12月,门诊人次153万(不含核酸检测),同比增加17326人次,达到公立医院改革要求;出院人次8.86万,同比增加5816人次;完成手术3.02万例次,同比增长3.33%,其中:三四级手术2.25万例,同比增加1904例,日间手术6835例,同比增长13.88%,微创手术6933例,同比增长6.79%;病床使用率97.63%,同比上升3.97%;平均住院日7.56天,同比增加0.10天;医疗业务收入完成14.80亿元,同比增长3.83%。
(2)聚焦质量安全管理,让医疗服务更优质。一是持续加强医疗质量安全管理;二是落实安全生产和平安医院建设工作;三是持续巩固强化网络安全。
(3)聚焦学科能力提升,构建优势学科群。坚持以满足重大疾病临床需求为导向建设临床专科,重点发展重症、肿瘤、心脑血管、呼吸、消化、感染、儿科、麻醉、影像、病理、检验等临床专科。全力支持新学科发展,进一步整合学科资源,强化重点专科建设。目前形成护理、重症、心内3个国家级重点专科,骨科、妇产等17个省级重点专科为引领的优势学科群。高位推动公立医院改革与高质量发展示范项目,牵头组建“大玉医”城市医疗集团。
(4)聚焦服务模式创新,改善患者就医感受。一是加速推进智慧医院建设,2023年启动新智慧医院系统项目;二是创新护理服务模式;三是持续推行日间手术;四是畅通急诊急救绿色通道,打通急性心血管疾病救治的“最后一公里”;五是打开医技诊疗瓶颈,增添SPECT/CT等必备医疗设备,扩充病理科、超声医学科、核医学科业务用房,优化标本运送流程和血液配送流程,强化医技质控管理,医学检验科ISO15189顺利通过中国合格评定国家认可委员会(CNAS)监督评审。
(5)聚焦内部改革治理,强化精细务实管理。一是做好医疗服务价格改革工作;二是建立“药品双通道”处方流转机制;三是加强药事管理;四是加强耗材管理;五是强化行政后勤精细化管理;六是持续加强运营管理,制定下发《深化运营管理工作实施方案(试行)》并组织落实。
3.坚持人才强院,激潜力、添活力,在人才队伍建设上奋勇争先
医院始终坚持“突出优势引才,多措并举育才,优化环境留才,激发动能用才”,聚焦引才育才用才和队伍建设工作,使人才规模不断壮大。
4.坚持科教兴院,强基础、勇创新,在科教助力上奋勇争先
一是精细做好各级科研项目申报管理,培育科研团队,强化科研成果转化;二是持续推进中心实验室建设,成功申报市级重点实验室;三是加大培养科研创新人才力度;四是学术论文成果丰硕;五是昆明医科大学全科医学院落户我院,是昆明医科大学首次依托地州级非直属附属医院成立的一所二级学院;六是强化学生学员的管理;七是强化师资能力建设,保证授课质量;八是持续做好住培管理;九是技能培训工作取得“高效率”和“好成绩”;十是继续医学教育工作常抓不怠。
5.坚持文化活院,求突破、谋时效,在人文医院建设上奋勇争先
大力弘扬医疗卫生职业精神,坚持以社会主义核心价值观为引领,通过各类宣传平台大力弘扬敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆的新时代医疗卫生职业精神。深化党建引领人文医院建设,坚持“以人民健康为中心”发展理念,开展“微笑服务”,进一步优化就诊流程,推行患者服务中心“一站式”服务,从七个方面22条措施入手,扎实推进各项工作。加强基础设施和人文环境的建设,建立统一清晰的形象标识和院内指示系统,创造整洁舒适优美和谐就医环境。
6.坚持依法治院,抓运营、强管理,在精细管理上奋勇争先。
(1)强化内部风险防控管理。按时召开医院内控建设管理领导小组会议,专题研究部署内控建设。配合玉溪市审计局进行2020年至今财务收支、物资采购、工程建设等专项审计工作,逐条落实上一年度审计提出问题的整改情况。加强业务费用开支管理,修订货币资金审批制度,贯彻落实中央八项规定,修订职工差旅费管理制度,加强财政资金监管,深化专项资金管理。
(2)强化经济运营管理。一是以开展“经济管理年”活动和“清源行动”为抓手,深度推进业财融合,修订《医技科室业务工作绩效考核分配方案》《全面预算管理办法》等6项财务规章制度;二是加强国有资产管理,过好“紧日子”,促进国有资产使用效率效益不断提升。
7.坚持人民至上,惠民生、增福祉,在承担社会责任上奋勇争先
落实应急救援时刻在状态、随时能战斗,完成“江川4.11森林火灾救援”、华宁及元江重大交通事故紧急医疗救援保障任务,完成云南省第十六届省运会、第十二届残运会暨第六届特奥会18项赛事的医疗保障。主动做好定点帮扶和对口支援工作,2023年,医院获全国巾帼建功先进集体、第五届丁香园中国医院发展大会(CHDC)“2022年度最佳品牌传播医疗机构优秀公立医院(地市级)50强”、云南省脑卒中高危人群筛查与干预项目先进集体、2022年度平安红塔建设(社会管理现代化)目标责任制考评优秀单位、大理大学“第十三届大学生医学技术技能大赛优秀组织奖”;1个项目成功申报玉溪市“技术创新成果”;急诊内科获评云南省2022-2023年度青年文明号;杨耀鹏同志荣获云南省“五一”劳动奖章;医院高质量发展举措获云南网、云南文明网、玉溪日报等省市媒体报道。
二、单位基本情况
(一)机构设置情况
我院共设置68个内设机构,包括:呼吸与危重症医学科、消化内科(含胃镜室)、神经内科(含脑电图室)、脑血管病科、心内科(含心电生理室、心电图室、心超室)、血液内科、肾内科(含血液净化中心)、内分泌代谢科、风湿免疫科、老年医学科/干部医疗科、感染性疾病科、肿瘤中心、临床心理科、全科医疗科、急诊内科、康复医学科(高压氧舱)、重症医学科、中医科、针灸推拿科、临床营养科、健康体检中心、儿内科、新生儿科、皮肤性病科、肝胆胰-血管外科、胃肠-疝与腹壁外科、神经外科、骨外一科(脊柱、创伤骨科)、骨外二科(关节、创伤骨科)、骨外三科(手足踝、上肢骨科)、泌尿外科、胸外科、心血管外科、乳腺外科、妇科、生殖医学科、产科、眼科、耳鼻喉(头颈)外科、口腔科、急诊外科、疼痛科、麻醉科、医学影像部(CT、MRI及X线)、介入医学科、病理科、超声影像科、核医学科、医学检验科、输血医学科、药学部、消毒供应中心、党委办公室、组织部(统战科)、宣传部、纪检监察室(审计科)、院务部(干部保健办公室)、人力资源部(离退休管理科)、医务部(投诉管理办公室、质控办公室)、医院感染管理部、护理部、医保部(价格管理科)、门诊部、科研管理部(伦理审查办公室)、教学管理部(研究生管理办公室、继续医学教育管理办公室、住培管理办公室)、财务部(绩效管理办公室)、资产管理部(医学工程科)、信息管理部、后勤保障部(保卫科)。
我单位为基层预算单位,无下属单位。
(二)决算单位构成
玉溪市人民医院作为二级预算单位纳入玉溪市卫生健康委员会2023年度部门决算编报范围。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
玉溪市人民医院2023年末实有人员编制1052人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制1052人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),参照公务员法管理事业人员0人,非参公管理事业人员1052人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员676人(离休5人,退休671人)。
年末其他人员1232人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员0人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属5人。
车辆编制19辆,在编实有车辆17辆。
第二部分 2023年度部门决算表
(详见附件)
玉溪市人民医院2023年度无政府性基金收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
玉溪市人民医院2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
玉溪市人民医院2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出,《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
玉溪市人民医院2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出,《一般公共预算财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
玉溪市人民医院2023年度收入合计1605605491.33元。其中:财政拨款收入119989974.72元,占总收入的7.47%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入1485487574.84元(含教育收费0.00元),占总收入的92.52%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入127941.77元,占总收入的0.01%。与上年相比,收入合计增加88136434.65元,增长5.81%。其中:财政拨款收入增加28840498.78元,增长31.64%;主要原因是本年度收到中山大学附属第一医院对玉溪市中山医院的技术扶持财政项目拨款经费2000万元。上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入增加59418496.09元,增长4.17%;经营收入增加0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%;其他收入减少122560.22元,下降48.93%。主要原因是本年度收到市级预算单位拨入疾病应急救助资金比上年度减少。
二、支出决算情况说明
玉溪市人民医院2023年度支出合计1548981112.03元。其中:基本支出1415109008.59元,占总支出的91.36%;项目支出133872103.44元,占总支出的8.64%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计增加21910105.35元,增长1.43%。其中:基本支出增加30031408.23元,增长2.17%;项目支出减少8121302.88元,下降5.72%,主要原因是医院房屋建筑构建及其他资产购置支出同比下降31.20%所致;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%。
(一)基本支出情况
2023年度用于保障玉溪市人民医院正常运转的日常支出1415109008.59元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出561530370.39元,占基本支出的39.68%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费853578638.20元,占基本支出的60.32%。
(二)项目支出情况
2023年度用于保障玉溪市人民医院为完成特定的事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出133872103.44元。其中:基本建设类项目支出3000000.00元。具体项目开支及开展工作情况为:其他组织事务支出(两类人才特殊生活补助、高层次人才特殊生活补助)432000.00元、其他科学技术支出(卫生行业专家科研工作站经费、兴玉名医特殊生活补贴)409595.00元、其他技术研究与开发支出(技术创新人才培养项目资金)6620.00元、综合医院支出(取消药品加成补助、定额补助、房屋建筑物构建支出等)81726095.31元、其他公立医院支出(公立医院综合改革补助经费、中山大学附属第一医院技术扶持项目经费、“大玉医”城市医疗集团学科能力提升项目经费)21310823.50元、基本公共卫生服务支出(妇幼健康项目中央补助、职业病防治经费等)99684.72元、重大公共卫生服务支出(艾滋病防治、脑卒中防治、结核病防治、新冠等传染病监测等)1540189.08元、突发公共卫生事件应急处理支出(援沪医疗队临时性工作补助经费、新冠病毒感染过渡期临时性工作中央及省补助资金)14266152.00元、其他卫生健康支出(住院医师规范化培训、全科医生转岗培训、医学学科后备人才及领军人才补助、国家临床重点专科建设经费、临床药学中心建设经费等)14080943.83元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
玉溪市人民医院2023年度一般公共预算财政拨款支出119989974.72元,占本年支出合计的7.75%。与上年相比增加28840498.78元,增长31.64%,主要原因是其他公立医院支出同比增加13867019.50元,增幅186.29%,突发公共卫生事件应急处理支出同比增加9215794.34元,增幅182.48%,综合医院支出同比增加2593042.50元,增幅27.11%,公务员医疗补助同比增加1198638.49元,增幅17.16%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务(类)支出432000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。主要用于高层次人才特殊生活补助420000.00元及两类人才特殊生活补助12000.00元;
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
6.科学技术(类)支出416215.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。主要用于其他技术研究与开发支出6620.00元、其他科学技术支出409595.00元;
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
8.社会保障和就业(类)支出37407767.04元,占一般公共预算财政拨款总支出的31.18%。主要用于事业单位离退休17466600.00元及机关事业单位基本养老保险缴费支出19941167.04元;
9.卫生健康(类)支出81733992.68元,占一般公共预算财政拨款总支出的68.12%。主要用于事业单位医疗9525767.16元、公务员医疗补助8185125.89元、其他行政事业单位医疗支出566364元、综合医院支出12158942.50元、突发公共卫生事件应急处理支出14266152.00元、其他公立医院支出21310823.50元、重大公共卫生服务支出1540189.08元、基本公共卫生服务支出99684.72元、其他卫生健康支出14080943.83元;
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),国(境)外接待费支出决算0.00元。其中:
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
玉溪市人民医院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元,增长0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务接待费支出决算增加0.00元,增长0.00%。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
玉溪市人民医院2023年机关运行经费支出0.00元,比上年增加0.00元,增长0.00%。
二、国有资产占用情况
截至2023年末,玉溪市人民医院资产总额1297756022.52元,其中,流动资产495152810.55元,固定资产715158416.95元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程683800.00元,无形资产69789001.79元(净值),其他资产16971993.23元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少12697827.91元,其中固定资产减少49206293.00元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆2辆,账面原值496043.00元;报废报损资产519项,账面原值7710875.67元,实现资产处置收入8671.03元;出租房屋3598.24平方米,账面原值707700.50元,实现资产使用收入246571.41元。(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2023年度,玉溪市人民医院政府采购支出总额53286641.55元,其中:政府采购货物支出29264560.00元;政府采购工程支出6014997.80元;政府采购服务支出18007083.75元。授予中小企业合同金额24571954.80元,其中:授予小微企业合同金额24571954.80元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53040000536100501111